我們是主營(yíng)增值電信業(yè)務(wù)的公司,一般納稅人,稅率6%。
跟供應(yīng)商簽合同是:我們當(dāng)月付款,供應(yīng)商次月開票。我們這個(gè)月付了30萬給他們,他們10月才能開專票給我們。
因?yàn)?0月就要申報(bào)企業(yè)所得稅了,如果沒有這30萬成本票,那我們就要交不少企業(yè)所得稅。
請(qǐng)問這30萬我們能做暫估成本入賬嗎?
會(huì)計(jì)分錄怎么做?有什么注意事項(xiàng)
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