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老師您好,社會團體購買對員工的春節(jié)慰問品怎么做會計分錄呢?
王家權
計入員工的福利費就是了
2年前 · 回復了提問 1758 瀏覽
攤銷期限在一年內的待攤費用記入哪里?
袁會群
計入其他流動資產或一年內到期的非流動資產
2年前 · 回復了提問 1628 瀏覽
未來現(xiàn)金流量現(xiàn)值與應收賬款之間的關系是怎么樣的?
袁會群
沒有關系?,F(xiàn)金流量現(xiàn)值是價值評估的概念,是包含了資金時間和風險報酬。應收賬款只是現(xiàn)時概念。兩者沒有內在關聯(lián)。
2年前 · 回復了提問 960 瀏覽
銷售方跨年度增值稅發(fā)票開具紅字發(fā)票的賬務處理?
袁會群
金額小的確認在當期,金額大的,追溯調整以前年度。
2年前 · 回復了提問 494 瀏覽
什么情況下需要填進帳單
李穎萱
當有支票、銀行匯票、本票、商業(yè)匯票等票據(jù)款項需要存入銀行時,就需要填寫進帳單。收到其他單位支付的支票,收款方應該填寫二聯(lián)進賬單;本單位支付給其他單位的支票,如果是本單位到自己銀行代存,填寫三聯(lián)進賬單。
2年前 · 回復了提問 2631 瀏覽
合股買入一塊石,就是兩個人按總貨價分成合股買 一個占2成 一個8成。進入我公司加工,加工過程對方分攤戒石費 銷售總額的5%服務費,賣出后分紅給對方,這樣整個流程要怎么做賬務處理?
袁會群
您指的“我公司”是合股中的一方是吧?如果是,屬于非股東“分紅”,業(yè)務的本質相當于你公司借對方的錢,做了這一業(yè)務。對方在其中扮演的角色是借錢方,和業(yè)務交易貢獻方。對方可以以借款利息,市場推廣費名義從“我公司”獲取他的“分紅”。至于買石,加工,賣石,視同“我公司”自己的業(yè)務,正常賬務處理。
2年前 · 回復了提問 560 瀏覽
銷售運輸賠償款分錄問題?
袁會群
收到賠償款時,借:銀行存款貸:應收賬款-客戶;收款直接按沖減后的應收收錢就可以了,不影響你本來的收入。
2年前 · 回復了提問 516 瀏覽
老師好,我們公司是租的私人的房子,平時交的房租沒有發(fā)票,水電費發(fā)票也是房東的名字,這種費用怎么做賬呢?
王家權
做賬是沒問題,按房東的收據(jù)或者打給房東款的回單入賬,就是不能稅前扣除
2年前 · 回復了提問 1218 瀏覽
今年畢業(yè)對于職業(yè)選擇問題?
王家權
今年就業(yè)壓力大,先干著出納再說吧。和單位的會計搞好關系,沒事的時候,幫會計干活,他們就會教你。切記,上班不要沒事就玩手機,要多看多學。感覺實在學不到東西的話,等自己積攢了經驗和資金再考慮跳槽。
2年前 · 回復了提問 1079 瀏覽
老師,公司找別人幫忙代繳了進口貨物的關稅和增值稅,增值稅有海關進口繳款書可以抵扣,請問關稅和增值稅怎么記賬?
王家權
關稅計入存貨成本,增值稅計入增值稅進項
2年前 · 回復了提問 920 瀏覽
印花稅應該按什么金額計算?
王家權
在簽訂合同的下月申報繳納,計稅依據(jù)為不含稅金額。
3年前 · 回復了提問 681 瀏覽
2022最新會計檔案管理辦法?
王家權
會計檔案還是以前的,沒出臺最新的https://www.docin.com/p-2582644888.html
3年前 · 回復了提問 589 瀏覽
發(fā)票開錯,導致沒有進項行抵扣?
何慧櫻
上月錯開了,導致需交稅,下月申報時只能交稅。在本月進行開具紅字票和重開,調整后,若進項大于銷項,留抵下月繼續(xù)抵扣戓申請退稅。但,若退稅金額較大,稅局有可能會讓企業(yè)提供資料進行查賬
3年前 · 回復了提問 1204 瀏覽
發(fā)生打款后退款的情況,是否需要記賬?
王家權
只記錄最后一筆打款和每次支付的手續(xù)費
3年前 · 回復了提問 887 瀏覽
代數(shù)分配法咋算?
Connie
您好,很高興為您答疑!
3年前 · 回復了提問 308 瀏覽
什么樣的費用可以算作研發(fā)費?
Connie
1.研發(fā)費用是指研究與開發(fā)某項目所支付的費用。2.如果外購的軟件、專利權用于本公司研究開發(fā)產品的話,他們的攤銷進入研發(fā)費用,而生產產品的話,一般進入制造費用、生產成本。3.研發(fā)費用分資本化支出和費用化支出,資本化支出形成無形資產,費用化支出進入管理費用。
3年前 · 回復了提問 2667 瀏覽
20年暫估成本,在匯算清繳忘了踢出直接扣除了,22年才拿到發(fā)票,請問要怎么調呢?可以不調之前的年報表嗎?分錄怎么操作呢?
王家權
關鍵是估計的成本與實際到的發(fā)票有差異不呢?差異大不呢?
3年前 · 回復了提問 974 瀏覽
轉出未交增值稅最后怎么結轉?
Connie
1.本月應交增值稅借:應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅)貸:應交稅費-未交增值稅2.次月繳納增值稅借:應交稅費-未交增值稅貸:銀行存款
3年前 · 回復了提問 652 瀏覽
公司在21年把屬于公司名下的車賣掉了,當時二手車行沒有開票,財務當時就沒有做未開票收入申報,賬上也一直在計提折舊,現(xiàn)在稅管員要求我們更改當時的增值稅申報表并補繳相應稅款,請問現(xiàn)在我們應該做哪些分錄?
鄧小桃
把多計提部分折舊做一筆紅沖分錄,然后按把固定資產轉出待處理財產,再入銀行存款,主營業(yè)務收入,應交稅費銷項稅,固定資產凈額與賣出價差額入營業(yè)外支出/收入
3年前 · 回復了提問 1803 瀏覽
請問一下,個人的車無償過戶給公司,公司應該咋樣記賬?對印的車輛的加郵費,過路費能在稅前扣除嗎?
王家權
無償過戶給公司的話,那么計稅基礎就為0,所以沒有折舊金額,只是免費使用。產生的費用是可以稅前扣除的。一旦,公司產生利潤,需要分配的話,明明可以以車款的方式支付,確要交個人所得稅。
3年前 · 回復了提問 1063 瀏覽
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