審計(jì)控制的內(nèi)容主要包括:
1、財(cái)務(wù)審計(jì)控制,是以財(cái)務(wù)活動(dòng)為中心檢查并核實(shí)賬目、憑證和資產(chǎn)等事項(xiàng),以判斷財(cái)務(wù)報(bào)表中所列出的綜合會(huì)計(jì)事項(xiàng)是否準(zhǔn)確無誤以及報(bào)表本身是否可以信賴。
2、管理審計(jì)控制,主要用于檢查被審計(jì)單位管理工作的好壞,目的在于通過改進(jìn)管理工作以提高審計(jì)工作的效率和效益。
審計(jì)控制是根據(jù)預(yù)定的審計(jì)目標(biāo)和既定的環(huán)境條件,按照一定的依據(jù)審查、監(jiān)督被審計(jì)單位的經(jīng)濟(jì)運(yùn)行狀態(tài),并通過調(diào)整偏差和排除干擾,使被審計(jì)單位的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)運(yùn)行在預(yù)定范圍內(nèi)朝向期望的方向發(fā)展以實(shí)現(xiàn)提高被審計(jì)單位經(jīng)濟(jì)效益目的的活動(dòng)。
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