內(nèi)部審計(jì)管理指內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)對(duì)審計(jì)活動(dòng)所進(jìn)行的計(jì)劃、組織、指揮、協(xié)調(diào)和控制活動(dòng),主要包括內(nèi)部審計(jì)行政管理和內(nèi)部審計(jì)業(yè)務(wù)管理。內(nèi)部審計(jì)管理的目標(biāo)在于保證審計(jì)工作的質(zhì)量,提高審計(jì)工作人員的效率,體現(xiàn)審計(jì)工作的獨(dú)立性、權(quán)威性以及公正性,從而可以更好地發(fā)揮審計(jì)職能的作用。
考慮項(xiàng)目審計(jì)的收益和其成本之間的投入和產(chǎn)出關(guān)系是內(nèi)部審計(jì)管理的核心內(nèi)容,當(dāng)在審計(jì)收益大于審計(jì)成本的情況下,才能真正實(shí)現(xiàn)內(nèi)部審計(jì)價(jià)值增值的最終目標(biāo)。
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