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銷售A產(chǎn)品1000件(單位售價200元,單位生產(chǎn)成本150元),增值稅稅率為13%,貨款收到,其中現(xiàn)金10000元,余款全部存入銀行。并以存款支付銷售運輸費1800元,增值稅162元。怎么做會計分錄?

來源 會計網(wǎng)
0
ze 3年前 · 發(fā)起提問
會計網(wǎng)金牌專家解答

借:銀行存款216000 庫存現(xiàn)金10000 貸:主營業(yè)務(wù)收入200000 應(yīng)交稅費-增值稅-銷項26000 借:銷售費用1800 應(yīng)交稅費-增值稅-進項162 貸:銀行存款1962

王家權(quán) 3年前 解答
*老師解答僅代表老師個人觀點,不代表平臺觀點
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精選問題

向利民公司銷售產(chǎn)品一批,售價2萬元,經(jīng)協(xié)商給予利民公司15%的商業(yè)折扣,增值稅率為13%。價稅款暫未收到。會計分錄怎么做?
商業(yè)折扣在計算收入時扣除,開具發(fā)票時直接按照扣除商業(yè)折扣的金額開即可。分錄如下:借:應(yīng)收賬款1.9萬 貸:主營業(yè)務(wù)收入 1.7萬元 應(yīng)交稅費~應(yīng)交增值稅(銷項稅額)0.2萬元
代金券的會計分錄?
你們實際收到多少錢呢?
2021年增值稅稅率還是13%嗎?
沒有發(fā)布官方政策前就還沿用之前稅率
請問老師我們是餐飲行業(yè),支付美團一年的推廣費,要分攤到每個月,會計分錄怎么做呢?
借:銷售費用 貸:銀行存款
初級會計實務(wù)應(yīng)付賬款怎么做
(一)企業(yè)購入材料、商品等驗收入庫,但貨款尚未支付,根據(jù)有關(guān)憑證(發(fā)票賬單、隨貨同行發(fā)票上記載的實際價款或暫估價值),借記“材料采購”、“在途物資”等科目,按可抵扣的增值稅額,借記“應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進項稅額)”等科目,按應(yīng)付的價款,貸記本科目。(二)接受供應(yīng)單位提供勞務(wù)而發(fā)生的應(yīng)付未付款項,根據(jù)供應(yīng)單位的發(fā)票賬單,借記“生產(chǎn)成本”、“管理費用”等科目,貸記本科目。支付時,借記本科目,貸記“銀行存款”等科目。(三)采用售后回購方式融資的,在發(fā)出商品等資產(chǎn)時,應(yīng)按實際收到或應(yīng)收的金額,借記“銀行存款”、“應(yīng)收賬款”等科目,按專用發(fā)票上注明的增值稅額,貸記“應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(銷項稅額)”科目,按其差額,貸記本科目?;刭弮r格與原銷售價格之間的差額,應(yīng)在售后回購期間內(nèi)按期計提利息費用,借記“財務(wù)費用”科目,貸記本科目。 購回該項商品等時,應(yīng)按回購商品等的價款,借記本科目,按可抵扣的增值稅額,借記“應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進項稅額)”科目,按實際支付的金額,貸記“銀行存款”科目。