国模无码人体一区二区,国模丰满少妇私拍,国产仑乱无码内谢,国产农村妇女毛片精品久久,国产黄a三级三级看三级,

客服服務(wù)
收藏本站
手機(jī)版

之前月份增值稅申報(bào)錯誤,更正申報(bào)以后產(chǎn)生多繳稅金,但是在電子稅務(wù)局上不申請退稅,留做抵扣后面的增值稅,這個怎么做會計(jì)分錄?

來源 會計(jì)網(wǎng)
1
微信用戶 1年前 · 發(fā)起提問
會計(jì)網(wǎng)金牌專家解答

一般納稅人的會計(jì)分錄: 1.交納當(dāng)月應(yīng)交增值稅的賬務(wù)處理 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(已交稅金) 貸:銀行存款 月底時(shí): 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅)

鄭培庫 1年前 解答
*老師解答僅代表老師個人觀點(diǎn),不代表平臺觀點(diǎn)
沒有找到滿意的回答?
老會計(jì)作答,預(yù)計(jì)30分鐘獲得回答
立即咨詢老師
新用戶免費(fèi)咨詢